Spojená škola Dobšiná - faktúry

Faktúra: 435

Číslo v CRZ*:

435

Predmet:

preprava žiakov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Jozef Slivenský, Dobšiná

Hodnota faktúry:

100,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.12.2019

Dátum zverejnenia:

20.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:32
Upravené: 29.01.2020 13:23