Spojená škola Dobšiná - faktúry

Faktúra: 421

Číslo v CRZ*:

421

Predmet:

riečne piesky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Paliva a stavebniny, Rožnava

Hodnota faktúry:

286,04 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.11.2019

Dátum zverejnenia:

20.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:32
Upravené: 29.01.2020 13:23