Spojená škola Dobšiná - faktúry

Faktúra: 418

Číslo v CRZ*:

418

Predmet:

oprava kopírovacieho stroja

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lučivjanský Rudolf, Spišská Nová Ves, IČO: 35320214

Hodnota faktúry:

147,95 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.11.2019

Dátum zverejnenia:

28.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:32
Upravené: 29.01.2020 13:23