Spojená škola Dobšiná - faktúry

Faktúra: 399

Číslo v CRZ*:

399

Predmet:

preprava žiakov na plavecký výcvik

Zmluvná strana:

dodávateľ: eurobus, Košice

Hodnota faktúry:

675,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.11.2019

Dátum zverejnenia:

28.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:32
Upravené: 29.01.2020 13:23