Spojená škola Dobšiná - faktúry
Faktúra: 389,399
Číslo v CRZ*: |
389,399 |
Predmet: |
tovar do bufetu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Labaš s.r.o., Textilná 1 Košice, IČO: 36183181 |
Hodnota faktúry: |
325,03 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
18.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:32
Upravené:
29.01.2020 13:23