Spojená škola Dobšiná - faktúry

Faktúra: 96

Číslo v CRZ*:

96

Predmet:

Kancelarske potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing.Anna Gallova - DIPOS, Budovateľská 1162, 049 25 Dobšiná, IČO: 33449074

Hodnota faktúry:

101,08 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.06.2021

Dátum zverejnenia:

19.07.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:32
Upravené: 29.01.2020 13:23