Spojená škola Dobšiná - faktúry

Faktúra: 239

Číslo v CRZ*:

239

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: INMAD s. r. o., Čučmianska dlhá 8, 048 01 Rožňava, IČO: 47370637

Hodnota faktúry:

135,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.11.2020

Dátum zverejnenia:

01.12.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:32
Upravené: 29.01.2020 13:23