Spojená škola Dobšiná - faktúry

Faktúra: 132,133

Číslo v CRZ*:

132,133

Predmet:

pevné linky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak telekom

Hodnota faktúry:

41,75 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.06.2020

Dátum zverejnenia:

-

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:32
Upravené: 29.01.2020 13:23