Spojená škola Dobšiná - zmluvy
Faktúra: 131
Číslo v CRZ*: |
131 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
energetické služby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Einsteinova 21, 85101 Bratislava, IČO: 46782532 |
Hodnota faktúry: |
3 986,21 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.07.2023 |
Dátum zverejnenia: |
01.08.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:32
Upravené:
01.08.2022 09:26