Spojená škola Dobšiná - zmluvy

Faktúra: 5349

Číslo v CRZ*:

5349

Viazanosť k zmluve:

8/2019

Predmet:

všeobecný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Anna Gallová - DIPOS, Vyšná Slaná 223, 04926 Vyšná Slaná, IČO: 33449074

Hodnota faktúry:

213,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.10.2019

Dátum zverejnenia:

06.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:32
Upravené: 01.08.2022 09:26