Spojená škola Dobšiná - zmluvy

Faktúra: 364,365,366

Číslo v CRZ*:

364,365,366

Viazanosť k zmluve:

2/2019

Predmet:

materiál UP, čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Andrea Flochová Alex - mix, Turecká 49/18, IČO: 45458758, Andrea Flochová

Hodnota faktúry:

248,13 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.10.2019

Dátum zverejnenia:

29.10.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:32
Upravené: 01.08.2022 09:26