Spojená škola Dobšiná - zmluvy

Faktúra: 5242

Číslo v CRZ*:

5242

Viazanosť k zmluve:

3/2020

Predmet:

jednorazové obedové boxy

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Anna Gallová - DIPOS, 04926 Vyšná Slaná 223, IČO: 33449074

Hodnota faktúry:

60,92 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.10.2020

Dátum zverejnenia:

19.11.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:32
Upravené: 01.08.2022 09:26