Školský internát Antona Garbana - faktúry
Faktúra: 25033
Číslo v CRZ*: |
25033 |
Predmet: |
Prenájom telocvične |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOŠ automobilová, Moldavská cesta č.2, 04199 Košice, IČO: 17078407 |
Hodnota faktúry: |
72,45 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.05.2025 |
Dátum zverejnenia: |
28.05.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28