Školský internát Antona Garbana - faktúry
Faktúra: 2025003
Číslo v CRZ*: |
2025003 |
Predmet: |
Oprava optického kábla |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Erixline s.r.o, Kukučínova č.23, 040 01 Košice, IČO: 36581933 |
Hodnota faktúry: |
500,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
23.04.2025 |
Dátum zverejnenia: |
23.04.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28