Školský internát Antona Garbana - faktúry
Faktúra: 6230600495
Číslo v CRZ*: |
6230600495 |
Predmet: |
Vysávač 3 ks |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Karcher, Bratislavská č. 31,949 01 Nitra, IČO: 43967663 |
Hodnota faktúry: |
604,08 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
12.12.2023 |
Dátum zverejnenia: |
12.12.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28