Školský internát Antona Garbana - faktúry
Faktúra: 2301319
Číslo v CRZ*: |
2301319 |
Predmet: |
Prenájom rohoží |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava, IČO: 35742364 |
Hodnota faktúry: |
108,86 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
23.06.2022 |
Dátum zverejnenia: |
23.06.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28