Školský internát Antona Garbana - faktúry

Faktúra: 20210213

Číslo v CRZ*:

20210213

Predmet:

Dodávka a montáž videovrátnika s čítačkou kariet

Zmluvná strana:

dodávateľ: Spex s.r.o., Baštová č. 34, 08001 Prešov, IČO: 36455458

Hodnota faktúry:

764,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.12.2021

Dátum zverejnenia:

20.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:52
Upravené: 03.01.2020 09:28