Centrum voľného času Košice - faktúry
Faktúra: 175/2024
Číslo v CRZ*: |
175/2024 |
Predmet: |
Autobusová preprava - DŠS KSK - cezpoľný beh dňa 19.9.2024 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, 071 01 Michalovce, IČO: 17078385 |
Hodnota faktúry: |
334,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.10.2024 |
Dátum zverejnenia: |
10.10.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:04
Upravené:
02.01.2020 14:27