Centrum voľného času Košice - faktúry
Faktúra: 4/2024
Číslo v CRZ*: |
4/2024 |
Predmet: |
Telefónne poplatky - mobily- 12/2023 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
10,79 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
12.01.2024 |
Dátum zverejnenia: |
16.01.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:04
Upravené:
02.01.2020 14:27