Centrum voľného času Košice - faktúry
Faktúra: 220/2023
Číslo v CRZ*: |
220/2023 |
Predmet: |
Poukážky pre spoluorganizátorov DŠS KSK |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tesco Stores SR, a.s., Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava, IČO: 31321828 |
Hodnota faktúry: |
1 740,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.12.2023 |
Dátum zverejnenia: |
12.12.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:04
Upravené:
02.01.2020 14:27