Centrum voľného času Košice - faktúry

Faktúra: 206/2023

Číslo v CRZ*:

206/2023

Predmet:

Autobusová preprava účastníkov - DŠS KSK - 21.9.2023 cezpoľný beh

Zmluvná strana:

dodávateľ: SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, 071 01 Michalovce, IČO: 17078385

Hodnota faktúry:

172,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.11.2023

Dátum zverejnenia:

21.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:04
Upravené: 02.01.2020 14:27