Centrum voľného času Košice - faktúry
Faktúra: 203/2022
Číslo v CRZ*: |
203/2022 |
Predmet: |
Refundácia nákladov na základe zmluvy o spolupráci CVČ a SŠ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOŠ beauty služieb, Gemerská 1, 040 11 Košice, IČO: 17078423 |
Hodnota faktúry: |
1 278,02 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
29.11.2022 |
Dátum zverejnenia: |
05.12.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:04
Upravené:
02.01.2020 14:27