Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 38/2025
Číslo v CRZ*: |
38/2025 |
Predmet: |
občerstvenie - Deň učiteľov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Trebišovské hotelové družstvo, Čsl. armády 1117, Trebišov, IČO: 53244656 |
Hodnota faktúry: |
555,30 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
31.03.2025 |
Dátum zverejnenia: |
31.03.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. č. 5/2025 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07