Obchodná akadémia Trebišov - faktúry

Faktúra: 187/2024

Číslo v CRZ*:

187/2024

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, Bratislava, IČO: 48158836

Hodnota faktúry:

414,36 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.12.2024

Dátum zverejnenia:

10.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:34
Upravené: 14.10.2019 17:07