Obchodná akadémia Trebišov - faktúry

Faktúra: 183/2024

Číslo v CRZ*:

183/2024

Predmet:

odev, čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Michal Timko, Rempo, M.R.Štefnika 722/326, Trebišov, IČO: 10812717

Hodnota faktúry:

300,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.12.2024

Dátum zverejnenia:

04.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. č. 28/2024

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:34
Upravené: 14.10.2019 17:07