Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 183/2024
Číslo v CRZ*: |
183/2024 |
Predmet: |
odev, čistiace prostriedky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Michal Timko, Rempo, M.R.Štefnika 722/326, Trebišov, IČO: 10812717 |
Hodnota faktúry: |
300,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.12.2024 |
Dátum zverejnenia: |
04.12.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. č. 28/2024 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07