Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 178/2024
Číslo v CRZ*: |
178/2024 |
Predmet: |
Zborovňa Komplet za 11/2024 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Komenský, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
Hodnota faktúry: |
12,35 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.12.2024 |
Dátum zverejnenia: |
03.12.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07