Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 145/2024
Číslo v CRZ*: |
145/2024 |
Predmet: |
kriedy, papier, obálky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Peter Šesták - KANPEX, SNP 107, Smolenice, IČO: 11891581 |
Hodnota faktúry: |
346,81 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.10.2024 |
Dátum zverejnenia: |
02.10.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07