Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 114/2024
Číslo v CRZ*: |
114/2024 |
Predmet: |
pevná linka za 7/2024 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
9,29 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.08.2024 |
Dátum zverejnenia: |
09.08.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07