Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 111/2024
Číslo v CRZ*: |
111/2024 |
Predmet: |
Zborovňa Komplet 7/2024 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 |
Hodnota faktúry: |
12,35 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.08.2024 |
Dátum zverejnenia: |
06.08.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07