Obchodná akadémia Trebišov - faktúry

Faktúra: 23/2024

Číslo v CRZ*:

23/2024

Predmet:

skipasy na LVK

Zmluvná strana:

dodávateľ: BESNA s.r.o., Drienica 63, 08301 Sabinov, IČO: 36453331

Hodnota faktúry:

1 250,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.02.2024

Dátum zverejnenia:

19.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. č.1/2024

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:34
Upravené: 14.10.2019 17:07