Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 5/2024
Číslo v CRZ*: |
5/2024 |
Predmet: |
stravné za 12/2023 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOŠ služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov, IČO: 35555912 |
Hodnota faktúry: |
227,40 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
10.01.2024 |
Dátum zverejnenia: |
10.01.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07