Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 173/2023
Číslo v CRZ*: |
173/2023 |
Predmet: |
materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Secomp s.r.o., Kollárová 5, Trebišov, IČO: 31697879 |
Hodnota faktúry: |
457,51 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.12.2023 |
Dátum zverejnenia: |
14.12.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj.28/2023 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07