Obchodná akadémia Trebišov - faktúry

Faktúra: 140/2023

Číslo v CRZ*:

140/2023

Predmet:

stravné za 9/2023

Zmluvná strana:

dodávateľ: SOŠ služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov, IČO: 35555912

Hodnota faktúry:

286,90 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.10.2023

Dátum zverejnenia:

20.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zmluva 1/2014

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:34
Upravené: 14.10.2019 17:07