Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 119/2023
Číslo v CRZ*: |
119/2023 |
Predmet: |
tlf. - pevná linka za 8/2023 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
9,64 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
07.09.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zmluva o pripojení |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07