Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 113/2023
Číslo v CRZ*: |
113/2023 |
Predmet: |
materiál na údržbu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Michal Timko, Rempo, M.R.Štefnika 722/326, Trebišov, IČO: 10812717 |
Hodnota faktúry: |
99,10 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
04.09.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. č. 22/2023 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07