Obchodná akadémia Trebišov - faktúry

Faktúra: 51/2023

Číslo v CRZ*:

51/2023

Predmet:

materiál na upratovanie

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778

Hodnota faktúry:

150,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.04.2023

Dátum zverejnenia:

21.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. č. 9/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:34
Upravené: 14.10.2019 17:07