Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 51/2023
Číslo v CRZ*: |
51/2023 |
Predmet: |
materiál na upratovanie |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778 |
Hodnota faktúry: |
150,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
21.04.2023 |
Dátum zverejnenia: |
21.04.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. č. 9/2023 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07