Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 15/2023
Číslo v CRZ*: |
15/2023 |
Predmet: |
služby Virtuálnej knižnice za obdobie od 1.1.2023 do 31.1.2023 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
Hodnota faktúry: |
11,34 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.02.2023 |
Dátum zverejnenia: |
13.02.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zmluva VK/20/03/021 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07