Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 163/2019
Číslo v CRZ*: |
163/2019 |
Predmet: |
materiál na florbal |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Necy s.r.o.,, Horní náměstí 839, Slavičín, ČR, IČO: 28285425 |
Hodnota faktúry: |
297,95 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
23.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
23.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07