Obchodná akadémia Trebišov - faktúry

Faktúra: 73/2022

Číslo v CRZ*:

73/2022

Predmet:

čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Michal Timko REMPO, M.R.Štefánika 722/326, Trebišov, IČO: 10812717

Hodnota faktúry:

252,65 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.06.2022

Dátum zverejnenia:

27.06.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. č. 12/2022

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:34
Upravené: 14.10.2019 17:07