Obchodná akadémia Trebišov - faktúry

Faktúra: 152/2019

Číslo v CRZ*:

152/2019

Predmet:

čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Martina Šipošová, Lipová 3733/8, Trebišov, IČO: 35479990

Hodnota faktúry:

297,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.12.2019

Dátum zverejnenia:

11.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:34
Upravené: 14.10.2019 17:07