Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 147/2019
Číslo v CRZ*: |
147/2019 |
Predmet: |
toner, pamäte do PC |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Secomp, s.r.o., Kollárova 5, Trebišov, IČO: 31697879 |
Hodnota faktúry: |
159,74 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
03.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07