Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 150/2019
Číslo v CRZ*: |
150/2019 |
Predmet: |
stravné lístky za 11/2019 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Cirkevná SOŠ sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, IČO: Trebišov, 35555912 |
Hodnota faktúry: |
43,50 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
09.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07