Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 167/2021
Číslo v CRZ*: |
167/2021 |
Predmet: |
čistiace prostriedky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Michal Timko REMPO, M.R.Štefánika 722/326, Trebišov, IČO: 10812717 |
Hodnota faktúry: |
505,25 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
22.12.2021 |
Dátum zverejnenia: |
22.12.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. č. 30/2021 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07