Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 119/2020
Číslo v CRZ*: |
119/2020 |
Predmet: |
čistiace prostriedky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PAPIER LECHMAN s.r.o., Močarianska 5067, Michalovce, IČO: 47102357 |
Hodnota faktúry: |
389,96 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
27.10.2020 |
Dátum zverejnenia: |
30.10.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. č. 18/2020 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07