Obchodná akadémia Trebišov - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
149/2019 energetické služby za december 2019 podrobnejšie informácie 3 077,06 € 06.12.2019
138/2019 energetické služby za 11/2019 podrobnejšie informácie 3 077,06 € 07.11.2019
152/2021 stoly, stoličky podrobnejšie informácie 3 301,10 € 09.12.2021
99/2022 oprava havarijného stavu WC podrobnejšie informácie 3 940,00 € 25.08.2022
22/2023 ubytovanie, stravovanie, doprava na LVK podrobnejšie informácie 4 500,00 € 27.02.2023
25/2021 maľovanie interiéru budovy školy podrobnejšie informácie 4 950,00 € 18.03.2021
157/2020 stoly, stoličky, katedry podrobnejšie informácie 5 139,00 € 11.12.2020
dobropis 1/2022 dobropis -vyúčtovacia faktúra za rok 2021 podrobnejšie informácie 6 218,86 € 01.06.2022
68/2023 vyúčtovanie energetických služieb za rok 2022 podrobnejšie informácie 11 876,06 € 30.05.2023
137/2021 IKT - projekt podrobnejšie informácie 25 390,80 € 23.11.2021
93/2021 čistenie fasády podrobnejšie informácie 26 340,00 € 18.08.2021
179/2023 oprava strechy na budove školy podrobnejšie informácie 61 939,95 € 18.12.2023
73/2024 vyúčtovacia faktúra podrobnejšie informácie 94 357,00 € 30.05.2024
176/2023 zníženie a zateplenie stropu telocvične podrobnejšie informácie 148 410,94 € 15.12.2023
91/2024 oprava sociálnych zariadení podrobnejšie informácie 194 790,12 € 27.06.2024
Nájdených 840 záznamov, zobrazujem 826 až 840.[<<] 27,28,29,30,31,32,33,34 [>>]

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:34
Upravené: 14.10.2019 17:07