Obchodná akadémia Trebišov - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
140/2019 vodné, stočné za 20.9.2019 - 31. 10. 2019 podrobnejšie informácie 288,11 € 11.11.2019
139/2019 paušál, akontácia podrobnejšie informácie 19,90 € 08.11.2019
136/2019 stravné lístky za 10/2019 podrobnejšie informácie 43,50 € 07.11.2019
137/2019 tlf. - pevná linka za 10/2019 podrobnejšie informácie 11,36 € 07.11.2019
138/2019 energetické služby za 11/2019 podrobnejšie informácie 3 077,06 € 07.11.2019
134/2019 náhradné diely k PC - procesory, grafické karty, matičná doska podrobnejšie informácie 274,37 € 06.11.2019
135/2019 stravné za 10/2019 podrobnejšie informácie 452,20 € 06.11.2019
131/2019 učebnice podrobnejšie informácie 17,46 € 04.11.2019
132/2019 výkon zodpovednej osoby za 11/2019 podrobnejšie informácie 48,00 € 04.11.2019
133/2019 ochrana objektu za 11/2019 podrobnejšie informácie 12,88 € 04.11.2019
130/2019 pracovný odev, obuv pre dobrovoľnícku činnosť podrobnejšie informácie 53,21 € 28.10.2019
129/2019 členský príspevok na rok 2019 podrobnejšie informácie 30,00 € 24.10.2019
108/2022 tlf. - pevná linka za 8/2022 podrobnejšie informácie  
32/2024 poplatok za komunálny odpad za r. 2024 podrobnejšie informácie  
88/2024 odev, obuv podrobnejšie informácie 179,60 €  
Nájdených 840 záznamov, zobrazujem 826 až 840.[<<] 27,28,29,30,31,32,33,34 [>>]

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:34
Upravené: 14.10.2019 17:07