Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 76/2025
Číslo v CRZ*: |
76/2025 |
Predmet: |
Prenájom rohoží za obdobie: 24.02. - 23.03.2025 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 |
Hodnota faktúry: |
25,35 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
27.03.2025 |
Dátum zverejnenia: |
31.03.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05