Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry

Faktúra: 10181/2024

Číslo v CRZ*:

10181/2024

Predmet:

Gold tehla, ..., SAN BENITO špagety semolína 5kg

Zmluvná strana:

dodávateľ: HORESKO s.r.o., Strojnícka 7223/19, 080 06 Prešov, IČO: 51196603

Hodnota faktúry:

1 152,83 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.12.2024

Dátum zverejnenia:

19.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:08
Upravené: 14.10.2019 17:05