Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 212/2024
Číslo v CRZ*: |
212/2024 |
Predmet: |
Zber a odvoz odpadu za 10/2024 - 1 balík, 4 nádoby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754768 |
Hodnota faktúry: |
57,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.11.2024 |
Dátum zverejnenia: |
06.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05