Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry

Faktúra: 205/2024

Číslo v CRZ*:

205/2024

Predmet:

Toner HP 435/36/285/CRG 725, toner HP W1106 - 106A čierny, toner TN 321K black

Zmluvná strana:

dodávateľ: MKaTech, s.r.o., Čínska 25, 040 13 Košice, IČO: 45264325

Hodnota faktúry:

213,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.10.2024

Dátum zverejnenia:

04.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:08
Upravené: 14.10.2019 17:05